1、应收账款,估计20个户。 2、预收账款 3、 现金余额 4、银行存款余额,目前手头有这些数据,使用软件录入后,作为期初,总是提示借贷不平。有什么好办法处理呢?这是去年的余额,是否可以今年全部期初为零,然后把这些数据录入呢?做正规的分录
guolaoshi
于2017-03-11 14:52 发布 805次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-11 14:54
然后呢?按照丁字账做期初吗?
相关问题讨论

您好
借:银行存款
贷:预收账款
2020-07-01 10:14:18

同学你好
你这是 同一家单位用了两个科目吗
2021-04-12 08:37:02

这个应该是与同一个公司发生业务 这个结算方式一部分是预收一部分是应收。这样把预收转到应收 你查这个单位的账的话就比较容易查。如果不结转的来的话,你查账就要看两个公司科目的明细账这样不方便
2020-03-30 14:36:37

1 收到预收 款分录
2 应该是用预收 抵应收款 具体看看一下后面的了附 件 调账也会有这样的分录
2019-10-11 11:14:42

错的发票如果当时收到钱了挂了银行存款。现在要红冲,相当于收入没有实现。当时收到钱应该是借银行存款贷预收账款,因此红冲时要计入预收账款。如果之前挂的应收账款,则可以直接冲掉。即往来科目可以直接冲回。但银行存款你确实收到了,只能挂到其他科目。
2018-09-06 10:31:17
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