送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-02-09 10:54

你好,同学,属于出差的,相关车船费交通费做原始凭证

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相关问题讨论
你好,同学,属于出差的,相关车船费交通费做原始凭证
2022-02-09 10:54:47
你好,出差没有车票和餐饮票报销是不能走差旅费报销的。 伙食补贴和交通费补贴是单位自行规定,按单位规章制度报销
2020-02-10 15:01:21
您好,这样是可以的呢
2022-08-25 16:18:41
是对的。 差旅费津贴(补贴)可以无发票报销,凭出差记录、公司制度即可税前扣除;但机票、酒店、餐费等实报实销部分仍需发票。 你们公司用发票冲是财务保守做法,不是强制要求。
2026-05-11 10:38:47
同学你好 1.这个计入研发支出费用化支出差旅费就可以 2.不可以
2023-08-02 15:27:15
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