送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-08 12:52

之前分录怎么做的

贺双权 追问

2022-02-08 13:14

有好几笔,下午查了发给老师帮忙看看

郭老师 解答

2022-02-08 13:14

可以的,暂估和你的发票是一致的话,你可以为了省事儿,把发票放到去年暂估的凭证后面。

贺双权 追问

2022-02-08 15:52

发票供应商2.3月才能开出来,开出来的月份我才能认证抵扣,这样放在12月计提月份合理吗

郭老师 解答

2022-02-08 15:55

你好,那你暂估和发票不一致
不可以

贺双权 追问

2022-02-08 16:00

我12月发生的业务,12月份计提,供应商今年2月才能开票出来这样对不对

郭老师 解答

2022-02-08 16:01

你好,红冲之前的,然后再做发票的,之前的分录是怎么做的?

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相关问题讨论
之前分录怎么做的
2022-02-08 12:52:20
借应付账款,贷以前年度损益, 借以前年度损益调整,贷应付账款暂估和发票一样的做这个。
2023-05-15 12:37:32
可以正常转入费用或者成本,但是不能税前扣除
2024-07-13 07:12:14
借管理费用 贷其他应付款 发 次年汇算清缴之前发票到了借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷其他应付款
2022-02-18 22:21:26
同学你好,有两种处理方法。 1.如果前期已经确认收入和税款,开票后不用再做处理 2.用相同的红字分录冲销 然后根据蓝字发票再做一份蓝字分录
2022-02-17 18:09:49
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