老师,12月计提的成本和费用,5月之前收到票之后如何进行账务处理呢

贺双权
于2022-02-08 12:50 发布 915次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-08 12:52
之前分录怎么做的
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2022-02-08 12:52:20
借应付账款,贷以前年度损益,
借以前年度损益调整,贷应付账款暂估和发票一样的做这个。
2023-05-15 12:37:32
可以正常转入费用或者成本,但是不能税前扣除
2024-07-13 07:12:14
借银行 贷实收资本,借管理费用开办费,贷其他应付款
2020-07-21 10:52:19
借管理费用
贷其他应付款
发
次年汇算清缴之前发票到了借其他应付款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷其他应付款
2022-02-18 22:21:26
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