2015.12月的时候做了一笔分录:借:库存商品 200000 贷:应付账款-XX公司暂估入库 200000 ,一直都挂着,但是库存商品只有2万,现在2017年1月收到这家公司的发票,如果冲掉库存的话,本月结转成本的时候库存就是负数了,怎么调账做分录?
傻傻橥
于2017-03-10 09:36 发布 556次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-03-10 09:46
哦,那可以冲回以前结转的成本跟库存吗?
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收到发票,借,库存商品 负数,贷,预付账款 负数,按发票金额,借,库存商品,贷,应付账款,如果发票金额与暂估金额没有差异,主营业务成本不用调整
2019-05-21 10:45:55

你好,成本红冲分录是
借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-04-01 22:10:58

嗯,这两个都要红冲的哦
2019-11-19 09:24:04

您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18

一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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