送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-27 13:50

您好,好不可以抵扣的,借管理费用~福利费,应交税费应交增值税(进项税),贷应付职工薪酬,贷应交税费应交增值税(进项税转出),借应付职工薪酬,贷银行存款

蓝天 追问

2022-01-27 13:54

好的,收到,月底这笔分录税额怎么结转啊

小林老师 解答

2022-01-27 13:54

您好,认证进项税抵扣后再转出

蓝天 追问

2022-01-27 14:05

这样对么

小林老师 解答

2022-01-27 14:19

您好,不是,您的分录不正确

蓝天 追问

2022-01-27 14:30

请帮我看下哪里不对,

蓝天 追问

2022-01-27 14:31

正确的怎么样的

小林老师 解答

2022-01-27 14:36

您好,成本费用金额等于最后付款金额

蓝天 追问

2022-01-27 14:48

老师有点糊涂,您可以看把带数字的分录写给我看下吗

蓝天 追问

2022-01-27 15:23

借:管理费-福利费1841·98  应交税费进项税额110·52 贷:应付职工薪酬-福利费1952·5。 借:应付职工薪酬-福利费1952·5 贷:银行存款。借:管理费-福利费110.52贷:应交税费应交增值税—进项税额转出(对么)

小林老师 解答

2022-01-27 15:23

您好,借管理费用和贷应付职工薪酬金额都是1952.5

蓝天 追问

2022-01-27 15:25

这张发票本月进项税验么

小林老师 解答

2022-01-27 15:53

您好,本月进项税验么是什么意思?

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相关问题讨论
你好!借:应付职工薪酬—福利费 贷:应交税费—增值税—进项税转出
2018-12-06 09:52:28
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-10-10 10:32:29
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
借:工程 施工——合同成本——间接费用——商业保险费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款)
2019-06-05 16:53:50
您好,好不可以抵扣的,借管理费用~福利费,应交税费应交增值税(进项税),贷应付职工薪酬,贷应交税费应交增值税(进项税转出),借应付职工薪酬,贷银行存款
2022-01-27 13:50:59
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