请问老师,我们代厂家支付一笔赔偿款给客户,先由经销商自行垫付,后期又开票才能拿回这笔赔款,请问老师,如何账务处理 老师回复,你好,代厂家支付一笔赔偿款给客户, 借 其他应收款 贷 银行存款 后面收钱的时候, 借 银行存款 贷 其他应收款 但是在开票的时候那个税金如何处理呢

燕儿飞
于2022-01-27 11:06 发布 574次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好。税金的话放应交税费里面
2022-01-27 13:11:42
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
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