送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-25 09:25

你好,对方给你开红字发票,红冲你的成本。这个之前开的是专票吗。

甜蜜的大山 追问

2022-01-25 09:33

是的,开了专票,供货商同意,不要这些货款,而且货物不用退回

郭老师 解答

2022-01-25 09:34

你给对方开红字信息表,对方给你开红字发票,不写货物的,写销售折让的,然后红冲你的成本。

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相关问题讨论
你好,对方给你开红字发票,红冲你的成本。这个之前开的是专票吗。
2022-01-25 09:25:54
您好 最好让B公司退回 然后再支付给A公司
2020-02-27 11:22:26
你好 借:应付账款——XX(供应商) 贷:库存商品 应交增值税——进项税额
2022-01-16 16:47:49
您好,就是没有发票了是吗?
2021-09-14 07:17:55
你好,可以计入营业外收入 。借;原材料等科目  贷;银行存款 等科目  营业外收入(少支付的部分)
2017-06-14 12:05:39
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