一月份申报出口退税审核通过的回执有三万免抵在申报上,那么,2月份申报 1月份增值税的时候,如果销项减进项等于5万,是不是实际缴纳增值税是 2万?
有魅力的大叔
于2022-01-24 09:57 发布 392次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
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先申报增值税后再推送出口退税
不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35

你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20

借 :应交税费应交增税值-出口退税,
贷应交税费应交增值税进了转出未交增值税
借转出未交增值税
贷:应交税费应交增税值-进项税额。
2024-01-12 19:35:23

您好,当月没申报出口退税,不需要做出口退税相关的分录
2022-01-16 10:38:38


会计学堂 > 答疑社区 > 问题详情
有一个问题,收到出口退税时,如何申报增值税?
会笑的~陈健
2019-09-27 17:35发布 162 次浏览

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老师解答

。 | 官方答疑老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
当期出口退税增值税申报如何填写?
答:出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019-12-21 09:31:03
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