去年12月付的人工费,当时说现金付的,收到施工票后直接记的现金支付,现在给银行账单说是用银行付的,等于现在要把之前的现金付款改成应付账款。跨年了,这个要怎么做呀
菲菲
于2017-03-09 10:45 发布 1137次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-09 10:46
不是不用冲红之前的凭证挂应付账款吗
相关问题讨论

您好!借现金 贷银行存款。
2017-03-09 10:45:29

那这个做借应付账款 贷银行可以分配么,但是这个会增加你借方发生额累计数,不咋好,
2019-12-31 15:47:35

借其他应付款 6000,贷银行存款5400 库存现金600
2021-10-26 19:20:24

您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35

您好,需要现金日记账、银行存款日记账、明细账、总分类账
2019-03-12 18:11:34
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2017-03-09 10:45
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2017-03-09 13:01