老师,非常损失:属于管理不善造成的损失,相应进项已作进项税额转出,但企业没有上报主管税务机关审批。在申报年度汇算清缴的时候需要调吗?如果调的话该怎么调整呢?

阳光下的梦
于2022-01-21 13:56 发布 799次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-21 13:57
同学,你好
相应进项已作进项税额转出,但企业没有上报主管税务机关审批。你申报表填了进项税额转出吗?
相关问题讨论
同学,你好
相应进项已作进项税额转出,但企业没有上报主管税务机关审批。你申报表填了进项税额转出吗?
2022-01-21 13:57:07
1.将失控发票做进项税额转出。
2.填写《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A类)。
3.填写《企业所得税年度纳税申报表》(A类)。
4.填写《资产类纳税调整项目填报说明》和《收入类纳税调整项目填报说明》。
2023-09-25 14:39:51
以前抵扣的进项税做进项税额转出,转出后要计入购买原材料或者是服务的成本里面去,会减少应纳税所得额,你以前多缴税款会产生退税。
2022-07-03 14:52:36
转出的进项税额,明年汇算清缴时,不要纳税调增
2024-12-13 10:40:15
你好,这个具体需要看什么情况转出才行
2022-05-30 09:36:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



阳光下的梦 追问
2022-01-21 13:58
小菲老师 解答
2022-01-21 14:03
阳光下的梦 追问
2022-01-21 14:23
小菲老师 解答
2022-01-21 14:25