你好,老师,1.7日我们收到租客转过来的3个月租金100625,发票至今没有开,今天发现租客多转了250元,告知租客后,他们要求退250元给他们,银行转账。请问怎么做分录啊
胡曼曼
于2022-01-20 16:15 发布 426次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-20 16:15
您好
请问当时收款分录怎么写的
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一、付款时,
借:其他应付款——XX公司
贷:银行存款
二、取得发票时
借:长期待摊费用——房租
贷:其他应付款——XX公司
三、摊销时
借:管理费用——房租(或营业费用——房租)
贷:长期待摊费用——房租
2017-06-18 16:19:53

您好
请问当时收款分录怎么写的
2022-01-20 16:15:28

同学你好
时融资租赁的吗
2021-04-27 17:27:44

可以暂估入库,借原材料 贷应付账款暂估款,付款做借应付账款 供应商 贷银行
2020-06-28 12:33:59

借;管理费用 5070 预付账款 230 贷;银行存款
2017-12-04 11:05:25
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胡曼曼 追问
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