11月开的增值税专票(因为密码区开出界了) 在2月重开 先开红字票 然后开正数票 分录是1、红字发票 借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税(销项税)贷:应收账款 2、正数发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税) 对吗
yoyo
于2017-03-08 15:13 发布 908次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-08 15:17
还要做 借:库存商品 贷:主营业务成本 吗?还是直接上面的分录对冲就可以了?
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

你好 看财务软件里科目都有啥
有的直接是 应交税费-小规模增值税
2022-12-31 10:26:43

你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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2017-03-08 15:15
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