老师,项目上的工人住宿费记入什么科目? 问
您好,这个计入福利费中 答
老师好!我们公司在去年12月开了一张票,未收款挂账, 问
同学,你好 不需要的 答
老师,报关单上的运费与实际的运费发票不一致,那FOB 问
按实际发生的 多支付的销售费用 少支付的营业外收入 答
请问什么情况下个人年度综合收入不超过12万,应交 问
您好,比如他在两个公司有都有申报工资,这样多处有收入的 答
公司拆迁重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建设,没有 问
1. 旧厂拆迁:资产转入清理,补偿款计入专项应付款,涉税可递延计税 2. 征地摘牌:出让金、契税计入无形资产,据实缴纳印花税 3. 合作建房:优先新设项目公司出资持股核算,联建模式涉税偏高 4. 施工建设:开支记入在建工程,竣工后结转固定资产 5. 对应可学习政策性搬迁、资产重建、合作建房实操课程 答


老师您好,我们公司前会计在2020年7月修工厂厕所花了14000元,没有收到发票会计分录做的是借:在建工程 贷:银行存款2020年8月末厕所已经可以使用,会计分录做的是借:固定资产 贷:在建工程2022年1月我收到了发票应该怎么处理
答: 您好 请问发票金额也是14000么
老师,政府拆迁赔偿过来的补偿款汇入银行,以前的会计,借:银行存款,货:专项应付款。赔偿过来的土地,借:无形资产,货:专项应付款。工程期间,工程款全计入,借:在建工程,贷:银行存款。对的吗?现在后期工程完工,转入固定资产,借:固定资产,货:在建工程,后来分录怎么做?专项款怎么弄?
答: 原先你们拆迁的时候,那些资产怎么做分录的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好 老师 需要安装的固定资产5万元 前期付款2万 分录入在了在建工程 ,还有三万 打款的时候还是继续入在建工程吗? 还是直接 借 固定资产 5万 贷在建工程2万 贷银行存款3万 不考虑税费的情况下
答: 你好,完工了吗?完工了的话可以直接做固定资产的。








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柔弱的流沙 追问
2022-01-20 12:49
柔弱的流沙 追问
2022-01-20 12:50
柔弱的流沙 追问
2022-01-20 13:04
bamboo老师 解答
2022-01-20 13:54