老师!2021年暂估的费用,2022年来的发票,我是不是在2022年这个账套上红冲2021年的,再做真实的就可以是吗?汇算清缴前加上就是对吗?您看这样的吃饭的招待费能当费用吗?

开心就好
于2022-01-20 10:00 发布 914次浏览

- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-20 10:06
您好,1是的,都用以前年度损益调整。2可以计入招待费
相关问题讨论
你好,是汇总一起计算业务招待费的扣除限额的
2019-02-25 17:45:09
不用
2017-03-27 15:23:26
你好,直接调增就可以了哦
2020-05-12 16:51:33
您好,1是的,都用以前年度损益调整。2可以计入招待费
2022-01-20 10:06:05
您好,您的招待费达标了一半是什么意思?若您最终增加上年的应纳税所得额,则您若补缴企业所得税,则借以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税。
2020-06-24 15:02:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



开心就好 追问
2022-01-20 10:17
小林老师 解答
2022-01-20 10:25