送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-19 21:10

您好
这100元需要做账

借:主营业务成本 1000
贷:银行存款 1000
收到返利
借:银行存款 100
借:主营业务成本 -100

追问

2022-01-19 21:11

收到的不是钱,就是下次使用时可以抵货款

追问

2022-01-19 21:12

就是厂家发里一张表格上写着某某公司返利100

bamboo老师 解答

2022-01-19 21:13

那这种暂时不需要做账的 

追问

2022-01-19 21:15

那就是使用时候做账对吗?那是借主营业务成本900贷银行存款900还是借主营业务成本1000贷银行存款900 营业外收入100

bamboo老师 解答

2022-01-19 21:15

最好是
借:主营业务成本 1000
贷:银行存款
然后货物数量增加
您实际支付的是1000还是900?

追问

2022-01-19 21:16

实际支付的是900然后用了100返利

bamboo老师 解答

2022-01-19 21:17

那借主营业务成本900贷银行存款900

追问

2022-01-19 21:21

后面那种方法不可以吗?成本1000减营业外收入100最终不是成本900吗?

bamboo老师 解答

2022-01-19 21:22

不一样 一个是营业利润 一个是营业外的

追问

2022-01-19 21:22

那把100做到其他业务收入里可以吗?

bamboo老师 解答

2022-01-19 21:25

不应该的 应该冲减成本的

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