老师您好,我们租了冷库对方不给我们开发票,我们应 问
同学,你好 正常写。没有发票,不能税前扣除 答
公司有农民工(有退休和没退休的)1、应该签订什么性 问
同学,你好 1.签订劳动合同 2.签订劳动合同,按照工资薪金去申报 答
由郭老师回答我的问题 问
在的具体的什么问题 答
你好,印花税是根据不含税销售额和进账的不含税采 问
你好,印花税根据含税金额计算,合同都包含增值税 答
老师,小规模,季度超了30万,怎么缴税呢?比如开了44万, 问
是的,就是那样子的哈 答

结转本月应交增值税,怎么做分录?
答: 好,这个是一般纳税人吗?如果是的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷,应交税费未交。
计提增值税分录:1、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录:借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款3、 月末结转分录再如何写呢?如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢?
答: 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,会计实账27期的同学,3月份14号那笔结转增值税的业务当时听懂了,但下来做了二次结转增值税后,账不平了。我的业务分录:结转增值税借:应交税费——应交增值税—销项税额123500 贷:业务分录:结转增值税借:应交税费——应交增值税—销项税额123500
答: 一般来说,结转增值税的完整分录应该是: 借:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 应交税费 —— 应交增值税(转出未交增值税)(如果销项大于进项) 或者 借:应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 应交税费 —— 应交增值税(转出多交增值税)(如果进项大于销项) 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额)








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