送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2022-01-19 09:24

借:固定资产    618000
贷:预付账款     185400
        银行存款       401700
        应付账款       30900

当下 追问

2022-01-19 09:26

这个老师说一家不挂两个往来,是什么意思

小默老师 解答

2022-01-19 09:27

你好学员,因为之前有预付账款185400所以这笔分录已经将185400冲销

小默老师 解答

2022-01-19 09:28

那么剩余30900可以记入应付账款中

小默老师 解答

2022-01-19 09:28

这个是实务工作中的不同处理方法,最后报表反映的都是一样的

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借:固定资产 618000 贷:预付账款 185400 银行存款 401700 应付账款 30900
2022-01-19 09:24:21
同学你好 同一家单位的只用一个往来科目
2022-01-19 09:09:47
借:应付账款 贷:固定资产清理
2018-08-08 20:09:27
首先,你需要将已经预付的金额记入预付账款,这是你的资产。当设备交付使用后,你需要将余额支付给供应商,并将这部分金额从预付账款中减去,同时将设备的价值记入固定资产。至于发票,如果你还没有收到,你可以联系供应商要求他们尽快提供。
2023-07-19 16:33:25
之前付款时,借:预付账款 贷:银行存款 收到设备并付款时,借:固定资产 贷:预付账款 银行存款
2018-09-25 11:18:28
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