地税在抽查企业时,发现2016年有进项抵扣的发票有问题,需要做进项税额转出,在2017年2月补缴了增值税、滞纳金、地税的一税两费,这应该怎么做分录啊
逆风の蒲公英
于2017-03-08 09:14 发布 876次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-08 09:16
老师,不用做计提的分录吗?只做缴纳的分录,是吗?
相关问题讨论

您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05

分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44

你好,进项税额,销项税额,进项税额转出分别是多少呢?
2022-09-05 16:59:41

借:相关科目(这须根据实际情况而定)
贷:应交税费——未交增值税
借:应交税费——未交增值税
营业外支出
贷:银行存款
2019-06-10 13:52:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邹老师 解答
2017-03-08 09:14
邹老师 解答
2017-03-08 09:17