您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好老师!我们公司成立2017年5月,到目前为止还未实 问
同学,你好 要到2032年6月之前缴纳 答
老师好!公司两年一直亏损,从这个季度开始盈利,应缴 问
先弥补亏损,有利润才交个税 答
应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了, 问
若不用支付,可转营业外收入 答

暂估商品入库时:借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款。收到发票时:借:库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估应付账款(红字) 以实际收到发票:借:库存商品 应应税费-进项税 贷:银行存款或应付账款 这样分录对吗?
答: 您好!对的。分录就是这样。
借:库存商品—暂估入库 贷应付账款 借;库存商品 贷;应付账款-暂估, 有区别么
答: 您好。正确的科目处理是第二个。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:库存商品 3000 贷 银行存款 2000 应付账款1000 那么应付账款和库存商品怎么抵消
答: 你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了


郭老师 解答
2022-01-18 11:05
陈晓燕 追问
2022-01-18 11:08
郭老师 解答
2022-01-18 11:10
陈晓燕 追问
2022-01-18 11:12
郭老师 解答
2022-01-18 11:13
郭老师 解答
2022-01-18 11:13
陈晓燕 追问
2022-01-18 11:29
郭老师 解答
2022-01-18 11:31
陈晓燕 追问
2022-01-18 11:35
郭老师 解答
2022-01-18 11:38
陈晓燕 追问
2022-01-18 11:49
郭老师 解答
2022-01-18 11:49
陈晓燕 追问
2022-01-18 16:32
郭老师 解答
2022-01-18 16:33