老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
集团公司全额投资入股50万,现退回投资款50万,如何 问
是股权转让了吗?还是子公司注销了? 答
老师,请问一下,公司领导的住院费在公司报销,大几万 问
你好,这个属于工伤的,就按照工伤补助,可以免征个税。 走职工福利的要交个税的。 答
对职工的奖惩账务处理 问
你好 奖励 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-奖金 惩罚 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,11月开票错误,金额没错,专票开成普票,12月红冲, 问
同学你好, 你家是开票方吗? 如果是的话, 只是 普票和专票的区别 销售额和税金 都没有区别。因此。可以不做处理, 也可以做一对 一正一负的分录 答

是2016年12收到承包方给的电力安装发票,发票还没有抵扣,现在的分录一直是:借:在建工程 贷:银行存款 ,现在已经完工了,怎么做分录, 光伏已经并网发电了,怎么确定收入结转成本
答: 借:固定资产贷:在建工程;借:主营业务成本贷:累计折旧
老师好,我们是小企业准则,购入原材料借原材料,贷银行存款。领用借工程施工,贷原材料,收到款项还要结转成本的时候就不懂了。如果我前面用的是工程施工科目,后面的项目又用在建工程可以吗?还是要统一改为工程施工
答: 你好 自建房屋的吗 还是给别人建
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个变价收入的分录是不是 借在建工程100 贷银行存款100? 我的理解是在建过程中发生的收益应该冲减成本,这样有错吗?为什么?
答: 您好,是冲减替换的价值,您的分录没问题
老师,您好,建筑公司收到一张劳务发票,银行已支付,做账是借:“工程施工-合同成本”贷:应付账款 ,支付款,借:应付账款 贷:银行存款 ,那应该如何结转?工程结算分录应该是要做?
购买的固定资产需要安装,计入在建工程 进项税 贷银行存款,发生安装费借在建工程贷银行存款,等结转到固定资产时,进项税额用算在结转成本里吗?
请问老师,我公司在建工程试运行(没有完工)本月有收入,冲减在建工程的分录是:借:银行存款 贷:在建工程---其他支出 应交税费--应交增值税--销项税额,那么结转成本的会计分录怎么做?







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林子 追问
2017-03-07 14:45
袁老师 解答
2017-03-07 14:05
袁老师 解答
2017-03-07 14:14
袁老师 解答
2017-03-07 14:54