因对方供应材料造成了我们的损失,经与对方协商,对方无偿给我们维修设备,并补偿由于设备问题造成的我方能源消耗损失5万元。这5万元我方应冲减成本费用支出还是在营业外收入列示?如冲减成本费用支出,成本费用对应的进项税是否应该做纳税调整?

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于2022-01-17 16:07 发布 508次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,你们用红票做进项税额转出处理
2022-01-17 16:10:46
你好 ; 冲你们的成本费用去 核算 ; 冲掉的话进项税会涉及转出的
2022-01-17 16:11:25
你好,学员,是的,就是收入纳税调减,费用纳税调增,
其实还是交税了
2022-02-22 21:18:27
若有发票,不需要纳税调整
2022-05-05 11:05:12
你好,学员,这个不需要调整的
2022-03-24 10:18:01
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