因对方供应材料造成了我们的损失,经与对方协商,对方无偿给我们维修设备,并补偿由于设备问题造成的我方能源消耗损失5万元。这5万元我方应冲减成本费用支出还是在营业外收入列示?如冲减成本费用支出,成本费用对应的进项税是否应该做纳税调整?

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于2022-01-17 16:07 发布 448次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,你们用红票做进项税额转出处理
2022-01-17 16:10:46
你好 ; 冲你们的成本费用去 核算 ; 冲掉的话进项税会涉及转出的
2022-01-17 16:11:25
你好!你这个根本不是算利润啊。你收入+成本这根本不是算利润的
2018-07-31 11:10:38
你好
借;本年利润(贷方发生额合计)
贷;主营业务成本60万
营业外支出2万
管理费用8万
销售费用2万
财务费用1万
税金及附加2万
借;主营业务收入120万
营业外收入5万
贷;本年利润 125万
2020-07-09 09:58:47
费用的进项税,就是计入费用里面的
2021-04-16 11:04:55
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