老师,您好,年终结账以后发现科目余额表与利润表中有个营业费用数据对不上,差了3000,查账发现以前的账计错了,错误的分录是这样的,借:现金 3000 贷:营业费用 3000,正确分录应该是 借:现金 3000 贷:其他应付款 3000,我现在要怎么调整呢?这样调对吗?借:营业费用 300 贷:其他应付款3000 还是这样调 贷:营业费用 -3000 贷:其他 应付款 3000 谢谢老师指点

快乐精灵
于2022-01-16 20:56 发布 1102次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-16 20:56
您好
损益类科目 结转到本年利润的时候 贷方发生额 您软件可以取数么?
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您好
损益类科目 结转到本年利润的时候 贷方发生额 您软件可以取数么?
2022-01-16 20:56:54
您好
贷:营业费用 -3000
贷:其他应付款 3000
2022-01-16 20:46:33
同学你好,贷方负数可以理解为是其他应收款
2020-05-18 23:11:14
同学,你好
恩恩,是的
2022-04-13 13:38:25
同学你好
这个汇算清缴之前来发票就行
没有发票就调增
2022-03-08 17:34:58
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