老师,您好,年终结账以后发现科目余额表与利润表中有个营业费用数据对不上,差了3000,查账发现以前的账计错了,错误的分录是这样的,借:现金 3000 贷:营业费用 3000,正确分录应该是 借:现金 3000 贷:其他应付款 3000,我现在要怎么调整呢?这样调对吗?借:营业费用 贷:其他应付款
快乐精灵
于2022-01-16 20:46 发布 755次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-16 20:46
您好
贷:营业费用 -3000
贷:其他应付款 3000
相关问题讨论

您好
损益类科目 结转到本年利润的时候 贷方发生额 您软件可以取数么?
2022-01-16 20:56:54

您好
贷:营业费用 -3000
贷:其他应付款 3000
2022-01-16 20:46:33

您好,科目余额表取数是按上期结转和本期发生金额计算的。
2020-09-21 18:06:16

你好,啥意思?你要这种的余额表?
2019-09-29 15:17:11

借方25万多?这样的话,等于是其他应收款了。四个人,欠你们单位钱。
这样的话,要不用营业外支出冲掉(不能税前扣除) 要不 叫那四人 拿票过来 通过成本费用 冲抵的哦
2020-04-02 16:09:23
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2022-01-16 20:48
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2022-01-16 20:48