老师,12月份开的销货发票,1月份然后又退货了开了红字发票,1月份也没有其他销售只有退货。怎么申报纳税?退货的税可以留底到下月抵扣吗?

笨笨的墨镜
于2022-01-16 00:02 发布 1111次浏览
- 送心意
小钰老师
职称: 初级会计师
2022-01-16 00:06
你好,申报一月份增值税的时候,按实际填写申报就行。退货的税款已经交了可以留到下月抵扣
相关问题讨论
这个月申报是12月增值税,你红字是12月开的吧?是的减之后再申报。
2019-01-04 15:52:43
这个根据红字信息表做借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,收到红字发票贴后面,
2020-09-14 15:42:25
这个直接在13%的税率这一行进行申报,就是会开具对应的蓝字发票。
2019-09-03 14:52:34
重新申报就可以,减除之后再申报就可以
2019-06-11 13:10:21
不需要,直接按照实际销售金额和税额填报
2018-11-01 10:50:25
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2022-01-16 08:44
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