- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-15 20:37
你好,核销掉,冲回去之前的暂估分录
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老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19

你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46

你好 借原材料-暂估 贷应付账款
2020-06-30 15:56:31

你好,可以按这样账务处理:
暂估入库时:
借:原材料
贷:应付账款——入库未达账款
拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
借:原材料(红字)
贷:应付账款——入库未达账款(红字)
然后,再根据发票金额入账:
借:原材料
应交税费——增值税(进项)
贷:应付账款
2019-06-08 08:09:09

您好,您可以计入预付账款,或者单位不设预付账款的也可以计入应付账款的借方,表示预付账款的意思,暂估的是记在应付账款-暂估供应商名下的。
2019-06-23 21:25:21
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月半弯 追问
2022-01-15 20:59
冉老师 解答
2022-01-15 21:04