老师好,我司办理相关许可证共2000元,之前需要预付1000元,我是这样做账的(借:预付账款-公司¥1000 贷:银行存款-银行¥1000),现在付了尾款1000且收到的发票是普通发票,如何做账务处理才会平账?

眠袭
于2022-01-15 15:12 发布 584次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-01-15 15:14
您好
借:管理费用
贷:银行存款1000
贷:预付账款1000
相关问题讨论
您好
借:管理费用
贷:银行存款1000
贷:预付账款1000
2022-01-15 15:14:15
你好!如果只用于保证金的话,还是用后面这个更好。
2020-06-22 09:05:53
您好,直接计入到管理费用其实就行了
2022-10-04 10:32:35
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
借 银行存款 2000 贷 预付账款--通达2000
2016-11-07 10:59:27
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2022-01-15 15:17
思顿乔老师 解答
2022-01-15 15:23
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2022-01-15 19:14