送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-03-01 14:53

这个需要逐一进行核对银行存款的明细账,找到具体的差异原因,进行调账处理,就是说收到货款就是做应收账款,收到的利息收入就是做财务费用。根据实际的业务进行调账,调到银行存款的余额相符

我是小小姜 追问

2019-03-01 15:14

老师,同一个客户有应收有应付,我可以应收应付对冲吗?

江老师 解答

2019-03-01 15:44

同一个客户有应收账款,也有应付账款,可以直接对冲处理

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这个需要逐一进行核对银行存款的明细账,找到具体的差异原因,进行调账处理,就是说收到货款就是做应收账款,收到的利息收入就是做财务费用。根据实际的业务进行调账,调到银行存款的余额相符
2019-03-01 14:53:59
您好,这个是可以的,因为毕竟收到钱了
2022-02-22 22:18:39
也应该是通过其他应付款进行处理,而不是预收账。
2022-01-17 21:20:07
您好,那你现在,等于说银行存款多了吧
2023-12-05 13:46:11
您好,因为跨年了,所以说咱只能 借银行存款贷,利润分配,未分配利润 借其他应收款贷,银行存款 正常,你这个汇算清缴的时候应该要调整的。
2022-06-01 14:29:34
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