您好老师,请问我在七月份的时候计提了培训费,做的 借:管理费用-职工教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费。之后就付款了做的,借:应付职工薪酬-职工教育经费,贷:银行存款。然后现在我收到了那笔发票,请问我现在怎样做分录?

l-my
于2022-01-15 10:42 发布 580次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-15 10:43
您好,您发票后附计提凭证即可
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你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
学员你好,是的,你的理解完全正确
2022-05-24 16:32:37
你好,通常是
借:管理费用-培训费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款等
2017-08-09 16:42:27
对的,你的理解是正确的
2020-06-18 09:54:26
应付职工薪酬职工教育经费
2022-12-06 15:44:13
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2022-01-15 10:46
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2022-01-15 10:54