老师,公司发年终奖金,12月份计提,分录,借管理费用-职工薪酬_奖金 贷,应付职工薪酬_奖金 发放时,借应付职工薪酬_奖金 贷,应交税费_个人所得税 银行存款 缴纳个税时,借 应交税费_个人所得税 贷银行存款 ,但老师这个个税我要扣回员工的呢?分录怎么写?

#初见❣ Betray
于2022-01-15 09:02 发布 2196次浏览
- 送心意
Yilia 陈老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-01-15 09:04
同学您好
员工打回个税的钱
借:银行存款
贷:应付职工薪酬-奖金
借:应付职工薪酬-奖金
贷:管理费用-奖金
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您好,分录是对的。需要预提。
2022-01-20 11:12:10
您好
个人所得税应该是包含在工资里面计提的
请问员工实发工资金额多少 个人所得税金额多少?
2024-07-08 22:01:19
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
同学你好
对的
这样做就行
2022-02-17 15:04:30
应付职工薪酬是工资明细,灭个税这个明细,也不会挂账
2025-01-08 10:06:58
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