- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,之前是借管理费用贷应付职工薪酬的吗?
2022-01-14 18:22:29
您好,
借:应收账款
贷:利润分配-未分配
应交税费
2026-01-26 13:59:31
借:应付职工薪酬-工资
贷:应收账款
2025-12-29 14:36:38
您好,可以这样,每个月做一笔 借 管理费用 贷 其他应付款 然后年底的时候 借 其他应付款 贷 银行存款
2022-04-14 20:56:12
你好,这个月发上个月的工资
借:应付职工薪酬 , 贷:银行存款等科目
2022-03-24 15:54:36
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