老师你好,我在12.29日开了一个红字信息表,现在是1.14日对方下载不了红字信息表也没有开增值税红字发票,但是我已经在一月的增值税申报表已经对这部分进项税做转出了,现在准备作废这张红字信息表,再给到销售方重新开一个红字信息表,我想问一下,2月我的账务怎么处理。

水中的小鸟
于2022-01-14 15:02 发布 938次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-14 15:02
同学你好
按照实际的业务冲减
相关问题讨论
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
同学你好
按照实际的业务冲减
2022-01-14 15:02:35
您好,这个是不可以的了
2022-08-05 10:33:14
你好,学员,可以作废后再重新进行
2022-01-09 10:48:49
您好
专票填在第一栏跟第二栏税务代开专票栏次 普通发票填在12栏 其他免税销售额里面
2022-10-17 13:36:41
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水中的小鸟 追问
2022-01-14 15:10
朴老师 解答
2022-01-14 15:23