老师您好,费用发票跨年收回,我在12月份计提这笔费用,该怎样做分录?借费用 贷方是对方公司的往来么?我有疑问正常只有真正收到发票时,贷方对方往来才会平账,现在计提这笔费用 直接跟对方单位平账是不是不对呀?
萍
于2022-01-14 11:06 发布 822次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-14 11:07
你好,12月的费正常计提入账,收到发票附在入账凭证后面.
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有限制多少金额吗,如果金额小可以税前扣除吗
2023-04-23 17:11:34
跨年收到的发票也可以附在上一年么?
如果实际收到发票跟我入账金额有出路,我应该在收到发票月份直接更正就行吧?
2022-01-14 11:09:51
11月 送货单 暂估入账
借 材料A 200 暂估进项-甲公司 26
贷 暂估应付 -甲公司 226
12月 未票付款
借:预付 226 贷:银行226
3月到票 113
借 暂估应付 -甲公司 113
贷:预付 -甲公司 113
借:(待抵)进项 13 贷:暂估进项-甲公司 13
这种分录行吗?感觉太烦所了
2022-03-05 19:26:05
同学你好,可以按收回发票的金额冲销;
2022-03-05 14:39:02
同学您好,正常开票,备注所属日期就可以了
2022-10-02 10:38:37
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