曾老师,下午好。公司有一个施工项目,当时购买空调时,甲方直接将空调款付给了供贷方,在结算的时候,甲方将空调款从工程款中扣除,但这个空调款的金额已经开在给甲方的发票金额里,这样就产生了个空调款金额的应收账款,请问,这个应该账款要怎么才能清0,是做坏账,转成本,或是其他的方法??

次第花开
于2022-01-13 16:06 发布 523次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-13 16:09
同学你好
这个没有其他办法
就这几种
相关问题讨论
同学你好
这个没有其他办法
就这几种
2022-01-13 16:09:38
你好,计提坏账准备是按账面应收账款的余额计提
2019-12-21 12:31:49
你好,这个1万是质保金吗
2017-06-22 11:06:30
你好,虽然实际发生成本300万,但只有280能够收回,所以只能按280确认收入
2019-11-14 17:16:59
你好 是的 做坏账处理
2019-10-18 10:48:38
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