- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
要做的,这个是将之前计提的,转入营业外收入的
2022-01-13 11:27:52

减免的金额不用做到账上的
2021-04-27 14:56:29

您好,两种帐务处理方法:
1、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证:
借:管理费用--残保金
贷:银行存款(或现金)
2、如果提取的话:
(1)提取时
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款--残保金
(2)上交时
借:其他应付款--残保金
贷:银行存款(或现金)
减免的时候 贷方计入 营业外收入 减免税款
2019-11-21 15:34:06

减免的部分不需要做账。
2021-08-16 11:00:24

你好 你们公司才成立的吗 没有工资薪金吗
2020-07-03 17:14:18
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