送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-13 06:54

对的,没错就是这么做的

懵懂的星月 追问

2022-01-13 08:06

那在请问一下国税里面我还没有递减、等递减了后面怎么做账呢

东老师 解答

2022-01-13 08:07

再你结转增值税的时候把减免税款记在贷方就行了

懵懂的星月 追问

2022-01-13 08:16

 结转时,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税额。是这样吗?

东老师 解答

2022-01-13 08:16

对,没问题,你可以这么做。

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相关问题讨论
对的,没错就是这么做的
2022-01-13 06:54:49
但我觉得这个只是减免税不存在小规模还是一般纳税户吧
2017-07-07 14:33:02
是的,费用冲减要用借方红字显示
2020-05-19 08:13:36
不是,借管理费用 负数,借应交税费——应交增值税(减免税款)
2020-06-15 16:54:52
您好,收到发票时:借:管理费用280 贷:银行存款 实际抵减的时候,做的分录是 借:应交税费-减免税费 贷:管理费用
2020-11-10 09:08:59
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