老师你好 增值税主表 老师我们之前第25行一直有个期初未交稅额负数-20334.86 本期销项进项抵后 24行应纳税额合计是28311.8, 32行期末未交税额合计7976.94 34行 本期应补税额还是28311.8 我想问32 34行区别? 按照哪个交税? 32行的之前多交不可以抵掉吗? 为什么从18年底到现在这个数字一直在呢?

勤劳的白羊
于2022-01-12 18:07 发布 1141次浏览

- 送心意
小钰老师
职称: 初级会计师
2022-01-12 18:20
你好,期初多缴税额是缴纳上期,还是预缴的
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同学你好
你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10
免税的话就是填写免税销售额。
2022-04-13 09:01:58
应该是填写第23栏才出现的 当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减
2023-01-28 00:43:27
你好,期初多缴税额是缴纳上期,还是预缴的
2022-01-12 18:20:55
您好
可以把您附表一截图一下么 您当月有简易计税增值税发生么
2021-12-19 14:29:56
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小钰老师 解答
2022-01-12 18:26
小钰老师 解答
2022-01-12 18:38