- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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同学,你好
管理费用-福利费
2022-01-12 14:33:18
不给发票,正常做账,借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,现金汇算清缴调整就可以。
2020-03-26 11:28:51
你好,是跨年的费用发票入账吗?
2022-04-23 09:26:19
你好,具体是什么内容的跨年发票入账?
2022-04-23 16:39:20
你好,如果是在汇算清缴之前的话,我们一般是把损益类科目,直接用利润分配未分配利润去代替。
2022-04-23 11:22:58
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