- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-26 11:28
不给发票,正常做账,借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,现金汇算清缴调整就可以。
相关问题讨论

不给发票,正常做账,借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,现金汇算清缴调整就可以。
2020-03-26 11:28:51

计入本年的收入 计算本年的损益 缴纳企业所得税
2019-12-19 16:03:15

不用做账,保留备查。当期不管有没有开票,都要计入销售的。
2019-03-04 17:23:25

学员你好,可以通过“预收账款”科目核算,借:银行存款 贷:预收账款 ,开具发票的时候,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)。
2018-01-31 10:27:32

如果不入公账就可以啦,收款收到私户里面去就好了
2018-12-12 11:24:59
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