- 送心意
小钰老师
职称: 初级会计师
2022-01-12 11:42
你好,预付工资,让司机先写借支单,原始凭证用借支单。在实际发工资的时候冲销,原始凭证用工资表
预付时
借:其他应收款
贷:现金/银行存款
支付工资时
借:应付职工薪酬(实际应付工资的全额)
贷:现金/银行存款(应付差额)
其他应收款
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你好,预付工资,让司机先写借支单,原始凭证用借支单。在实际发工资的时候冲销,原始凭证用工资表
预付时
借:其他应收款
贷:现金/银行存款
支付工资时
借:应付职工薪酬(实际应付工资的全额)
贷:现金/银行存款(应付差额)
其他应收款
2022-01-12 11:42:47

你好
借,其他应收款
贷,银行存款
2022-03-16 16:34:10

同学你好,借:应付职工薪酬
贷:银行存款
等到了真正的归属的工资期间的时候,再计提工资计入费用科目即可
2022-02-22 17:20:35

你好 借;其他应收款 贷;库存现金等科目
2018-07-13 20:45:07

借:管理费用-交通费 贷:其他应付款
2021-04-22 08:35:02
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