我公司是一家技术企业,享受加计抵减。本月报税的时候即征即退销项是13805.31,一般项目进项是62.6。加计抵减是6.26。填写了附表4一般项目加计抵减,为什么主表的应纳税是13742.71,差了一个加计抵减的金额
lqw
于2022-01-11 16:21 发布 1764次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-11 16:47
你好,学员,有截图吗,这个
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你好,学员,有截图吗,这个
2022-01-11 16:47:57
嗯,这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额,进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误,或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
2024-09-01 12:53:52
你好,那正常是应该没有才对的,你可以手动改一下
2022-05-09 16:38:44
你好,学员,销项税就是销项税额
进项税就是进项税额
,应纳税额就是企业应该实际向税务局缴纳的税
2022-03-12 12:07:25
同学,你好,应该是要交税的,你的报表应该有问题,重新填一下看看
2022-01-19 17:01:57
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