送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2022-01-11 17:07

同学你好,当时你收这个专项的时候,是怎么做的分录呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 追问

2022-01-11 17:09

借  零余额   贷  一般公共预算

王雁鸣老师 解答

2022-01-11 17:13

同学你好,这样的话,给村里按喇叭,需要记入公共基础设施科目,或者记入业务活动费用科目里了。

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,当时你收这个专项的时候,是怎么做的分录呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2022-01-11 17:07:17
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
2022-03-14 16:05:52
如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可.如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲. 年终结账时,对已完工的项目,拨入专款与拨出专款、和专款支出对冲,工程项目未完工前,账户余额结转下年.由于原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,应该重新设帐.
2023-01-31 14:16:56
事业单位用其他应付款购买固定资产的做账方法是正确的 。这是因为,事业单位在购买固定资产时,一般是先通过其他应付款进行挂账,然后在付款时冲销该笔其他应付款。 具体来说,购买固定资产的分录为:借:固定资产,贷:其他应付款。付款的分录为:借:其他应付款,贷:银行存款。这样做的目的是为了确保固定资产的账目与实际购买情况相符,同时避免银行多支付这部分钱的情况发生。
2023-11-01 12:59:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...