有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

小规模纳税人主营业务成本暂估可以像下面这样分录做么借:主营业务成本贷:应付账款-暂估成本 次月红冲:借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估成本
答: 没问题,没问题,可以这么做分录。
小规模企业,接收服务付款怎么做账?借 主营业务成本 贷 银行存款 还是借 主营业务成本 借 应交增值税 贷 银行存款
答: 借 主营业务成本 贷 银行存款 小规模不可以抵扣进项税额的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
12月份的分录做了,借:主营业务成本,贷:应付账款,是小规模公司收到发票后,要不要做分录?直接把发票贴到12月的分录里面行吗
答: 您好, 您好,两种处理方法都行,如果做分录,可以借:主营业务成本,借:主营业务成本,负数。










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