老师,公司收到10000,返给客户200元,这个怎么做账,从收到返款的账务处理

灼灼其华
于2022-01-11 10:11 发布 855次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-01-11 10:12
借:银行存款1000
贷:主营业务收入
贷:应交税费增值税
您这个返给客户200元,对方开具发票给你们么
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贷:主营业务收入
贷:应交税费增值税
您这个返给客户200元,对方开具发票给你们么
2022-01-11 10:12:42
您好,款及分录:
借:其他应收款-返利
贷:销售费用
2022-03-08 14:41:08
同学,你好
开具红字发票,冲之前的分录
2022-03-08 14:30:29
不能冲减销售收入,需按代收代付处理,具体账务及税务操作如下:
收到厂家返利时
借:银行存款
贷:其他应付款 — 客户返利(区分进货奖励 / 陈列费)
支付返利给客户时
借:其他应付款 — 客户返利
贷:银行存款 / 应收账款(冲减客户货款)
2026-01-06 10:03:47
你开发票按照多少来开
2020-03-27 09:16:13
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