老师,收到客户的销售返利,怎么做账务处理,分录怎么做呀 是收客户的返利款,

欣欣子
于2022-03-08 14:39 发布 1991次浏览
- 送心意
税剑法盾
职称: 法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
相关问题讨论
您好,款及分录:
借:其他应收款-返利
贷:销售费用
2022-03-08 14:41:08
同学,你好
开具红字发票,冲之前的分录
2022-03-08 14:30:29
借:银行存款1000
贷:主营业务收入
贷:应交税费增值税
您这个返给客户200元,对方开具发票给你们么
2022-01-11 10:12:42
不能冲减销售收入,需按代收代付处理,具体账务及税务操作如下:
收到厂家返利时
借:银行存款
贷:其他应付款 — 客户返利(区分进货奖励 / 陈列费)
支付返利给客户时
借:其他应付款 — 客户返利
贷:银行存款 / 应收账款(冲减客户货款)
2026-01-06 10:03:47
<p>你好!按销售费用处理就可以</p>
2016-07-28 17:17:47
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