老师,你好。我是建筑企业,一般纳税人。上月在异地预缴了增值税和附加税。本月纳税申报时,在税务平台分次预缴里面填列了预缴增值税税额(可以递减),请问老师,之前异地缴纳的附加税部分,是不是就不能递减了,账务处理时也就直接借:营业税金及附加 贷 应交税费 另,已经在异地预缴的水利基金 企业申报是就可以直接0申报了吧。

🍬 半颗糖
于2022-01-11 10:08 发布 607次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学您好,
您能详细说一下吗
2021-01-10 19:18:41
你好,不需要写二级科目
2017-03-01 09:05:52
您好!大体上是这样。不过
计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
支付的时候,借 应交增值税-未交增值税
应交税费-应交城建税等
贷 银行存款
2017-03-17 16:30:03
你好!这个可以不用转,是应交税费-应交增值税(已交税金)
2019-09-06 16:29:33
借;主营业务收入 贷;营业税金及附加-增值税 300
借;应交税费 -增值税 贷;主营业务收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44
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