- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-11 09:25
您好
这样写分录可以的
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您好
这样写分录可以的
2022-01-11 09:25:23
您好
借 预付账款
贷 银行存款
应该这样处理
2022-03-15 07:15:35
你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款,
然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08
同学,你好
借:财务费用-利息收入 负数
借:银行存款-专户
2021-10-14 13:27:44
你好,需要问一下银行这个具体的是什么业务。
2022-01-04 16:56:50
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2022-01-11 09:26
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2022-01-11 09:36