按照收到的发票金额录入凭证如下,但实际上支付成本只是340000,年末如何平账呢 借:主营业务成本 -- 367,195.6 贷:银行存款 --367,195.6

刻苦的山水
于2022-01-10 20:18 发布 972次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-10 20:20
你好,这个差额形成的原因是什么
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你好,同学。
两种处理都是可以的
2019-09-30 11:51:33
你好,是的,可以这样处理,
2020-06-28 17:34:39
是的,就是那样冲就行
2025-12-23 11:00:30
借应付账款贷利润分配,未分配利润。
2024-05-24 09:38:20
借预付账款贷以前年度损益调整51万,
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润51万,
汇算清交调增
2023-02-06 15:50:34
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2022-01-10 20:24
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2022-01-10 20:23