老师,您好,我是建筑公司的,当时收到成本票进来做了一个分录,借:工程施工-合同成本-直接材料费,借,应交税费,应交增值税,进项税。贷:预付账款,我现在发现预付账款本来要挂两个单位的,我当时只挂了一个单位,现在跨年了,要怎么调整呢

淡淡的口红
于2022-01-10 16:29 发布 971次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 ; 你做 借 预付账款 贷预付账款 -A单位 预付账款-B单位
2022-01-10 16:32:33
你好 ; 是的。 可以这样来做账的
2021-12-29 10:15:29
你好,可以的,可以这么做的。
2022-03-24 11:01:02
需要做进项税额转出:
借:工程施工
贷:原材料
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-08-10 16:26:39
你好,是的,直接对冲!
实务中,也有在销售时,直接做成:
借应付帐款。
贷主营业务收入
应交税费
2018-10-30 04:38:02
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