老师,您好,我是建筑公司的,当时收到成本票进来做了一个分录,借:工程施工-合同成本-直接材料费,借,应交税费,应交增值税,进项税。贷:预付账款,我现在发现预付账款本来要挂两个单位的,我当时只挂了一个单位,现在跨年了,要怎么调整呢

淡淡的口红
于2022-01-10 16:29 发布 1028次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 ; 你做 借 预付账款 贷预付账款 -A单位 预付账款-B单位
2022-01-10 16:32:33
你好,可以的,可以这么做的。
2022-03-24 11:01:02
您好
如果到工地直接使用 可以这样写分录
2022-07-01 15:09:01
你好,你可以等3月底借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 银行存款。
2025-04-14 16:58:23
你好,学员,你们没有确认收入吗
2022-05-06 16:00:08
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