送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-01-10 15:41

你好,具体是什么原因给你们公司钱

追问

2022-01-10 15:57

挂靠在我们公司,我们公司收的管理费

小云老师 解答

2022-01-10 15:57

借银行存款  贷其他业务收入 应交税费

追问

2022-01-10 16:16

没有开发票给对方
我们公司收到安庆德润新能源材料有限公司753000元的工程款,实际上是十堰邦本的客户
然后我们公司扣1.5个点之后立即支付给十堰邦本有限公司732738.75元

追问

2022-01-10 16:17

收到款计入什么科目比较合适,再支付计入什么科目比较好

小云老师 解答

2022-01-10 17:06

同学没有开发票也是正常确认收入的。

追问

2022-01-10 19:39

那老师,去年五月的发票没用了,可以开新给对方吗吗

小云老师 解答

2022-01-10 19:40

愿意的话可以冲红重开。

上传图片  
相关问题讨论
你好,具体是什么原因给你们公司钱
2022-01-10 15:41:56
那就是计入其他业务收入 付出去的是其他业务成本
2021-08-27 15:23:21
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
转租给第三方收到的款是 做其他业务收入
2020-05-02 09:59:05
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-12-30 21:16:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...