送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-10 13:56

同学,你好
提示什么?

vicky 追问

2022-01-10 14:07

2021年12月工作检查未通过,不能结账

小菲老师 解答

2022-01-10 14:10

同学,你好
工作检查未通过,原因是什么?

vicky 追问

2022-01-10 14:18

不知道,是不是要数据备份?

小菲老师 解答

2022-01-10 14:21

同学,你好
不是,你是试算平衡了吗?

vicky 追问

2022-01-10 14:29

都平衡了

小菲老师 解答

2022-01-10 14:31

同学,你好

损益结转了吗?

vicky 追问

2022-01-10 14:33

也结转了

小菲老师 解答

2022-01-10 14:34

同学,你好
那你需要联系软件服务商了

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相关问题讨论
同学,你好 提示什么?
2022-01-10 13:56:20
你好,要做结转凭证的哦
2020-01-03 09:23:58
用友软件结账处理办法如下: 1. 在"基本档案"中,选择“客户档案”,新建客户信息; 2. 选择“账务处理”,从“应收款明细账”中查看客户的付款情况; 3. 选择“销售管理”,填写销售单据,实现结账处理; 4. 选择“报表管理”,打印“应收款账龄分析表”,查看客户的应收款项详细信息。 拓展知识:用友软件还可以实现记账、凭证录入、预算和计划的录入、库存的盘点、科目余额的调整等多种功能。
2023-02-28 12:22:46
同学你好 用友T%2B反结账,其操作方法,是要通过键盘操作,先选中要反结账的月份,同时按Ctrl Shift F6三键组合,此时就会弹出对话框,根据提示输入操作密码,就可以反结账
2022-03-21 09:05:37
你好,你1月份有做账,就需要把启用时间修改成1月份的呢
2022-03-19 11:05:35
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